41220666 |
elektrina 12/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220665 |
elektrina 12/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220664 |
elektrina 12/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220663 |
elektrina 12/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220662 |
elektrina 12/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
49,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221147 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
756,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221206 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221204 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220434 |
Čerpanie SF - vianočné kolekcie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
501,60 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221205 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220771 |
El.energia 12/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220770 |
El.energia 12/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220769 |
El.energia 12/22- meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220768 |
El.energia 12/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220767 |
El.energia 12/22- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220765 |
El.energia 12/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220764 |
El.energia 12/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220763 |
El.energia 12/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220433 |
Programátorská činnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
2 235,00 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220637 |
Lekarské preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 595,80 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220722 |
Rekonš.cesty III/3125 Lacková, III/3124 Nižné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 386,75 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221187 |
Odstránenie havar. a nevyhov. stavov na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 998,98 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220716 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
277,49 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220675 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
6 552,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221129 |
základný kurz zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
1 560,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220674 |
odťah vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ČESMAD Slovakia |
30779553 |
|
1 127,69 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220682 |
preventívne lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 705,50 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220660 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
98,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220635 |
odstranenie havarijných stavov na ceste III. tried ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 193,38 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220634 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
316,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |