44220279 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
269,90 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46220210 |
Náhradné diely, pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
179,38 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220277 |
katráče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 480,80 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46220209 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
291,00 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46220208 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,92 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46220214 |
Mobilný telefón - I.Kavuľa, Ing. M.Šott, J.Vaňková, M.Sušinová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220281 |
mobily Xiaomi, Samsung |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48220122 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45220205 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 500,00 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43220374 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
588,56 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45220207 |
Náterové látky pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
111,40 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45220206 |
STK a EK SL688AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42220220 |
Zár.servis Zálievk. súpr.Crafco Supershot 125D - HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
794,09 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42220219 |
ND - Fréza špár Crafco 30 - FR-SPAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
3 549,45 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42220218 |
Zár.servis Frézy na špary FR -SPAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
210,75 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42220216 |
Mobilné telefóny SAMSUNG A53, SAMSUNG A13 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
11.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47220146 |
Vodné stočné VT - Staničná, Herlianska, Námestie slobody, Duklianskych hrdinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 481,78 € |
11.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47220145 |
Vodné stočné kladzany, Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 465,66 € |
11.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45220202 |
Sieť betonárska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
71,40 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42220215 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 3/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45220203 |
Oprava štiepkovača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
486,72 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48220118 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48220119 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 263,42 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48220120 |
KASKO - havarijné poistene od 10.4.2022 - 9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 813,50 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44220276 |
havarijné poistenie 10.4.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26 798,79 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220186 |
KASKO havarijné poistenie 10.4.2022 - 9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
14 831,66 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48220117 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46220207 |
Náplň do lekarničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IVMAT, spol s.r.o. |
36506010 |
|
151,40 € |
08.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44220273 |
servisná prehliadka PO 566HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
52,14 € |
08.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43220353 |
Nájomné fl.z tech.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
42,41 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |