42220225 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
103,87 € |
14.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42220222 |
Servis a oprava HE 759 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
180,00 € |
14.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43220380 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
137,23 € |
14.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43220383 |
Oprava vykurovania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 681,32 € |
14.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43220378 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
98,40 € |
14.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43220376 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
32,88 € |
14.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43220377 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
292,14 € |
14.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42220221 |
ND - HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
322,70 € |
14.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4622O002 |
Poplatok za KO 2022 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 122,00 € |
14.04.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
44220293 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
179,93 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44220286 |
upratovacie služby 3/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 507,34 € |
13.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220291 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
299,48 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48220126 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
1 048,80 € |
13.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220292 |
spreje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
27,10 € |
13.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46220216 |
Interierové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eduard Bobák - EDDY |
34237135 |
|
1 750,00 € |
13.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220290 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
120,04 € |
13.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45220215 |
Čistiace prostriedky pre R-zam. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
256,18 € |
13.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48220129 |
STD 3/2022 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
13.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220289 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
36 465,59 € |
13.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220288 |
modernizácia cesty III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
82 303,72 € |
13.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220287 |
eliminácia bezpeč.rizík III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
42 144,79 € |
13.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220294 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
170,92 € |
13.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220285 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
129,08 € |
12.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47220150 |
hadica na dopravu kameniva Turbo 5000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
248,04 € |
12.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48220125 |
Školenie - verejné obstarávanie 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
1 750,80 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45220209 |
Uholník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
143,18 € |
12.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220284 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
294,32 € |
12.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220283 |
propán-bután Záborské-doúčt.k fa 44220232 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
7,20 € |
12.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43220375 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 168,99 € |
12.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45220208 |
STK a EK SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
12.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |