41220279 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
25 268,05 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220553 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIROPRO spol. s r.o. |
31678475 |
|
358,40 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220542 |
stavebný materiál - MC cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
1 990,00 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220535 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
73,36 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220551 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
4 492,50 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45220337 |
upratovacie práce SSV 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
600,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45220332 |
Nájomné plynových fliaš máj 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
30,01 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220552 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
119 771,92 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45220324 |
TK a EK SL992AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
80,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45220323 |
TK a EK SL331AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220549 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
-4 260,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220548 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
9 312,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
41220280 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
11 443,67 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45220339 |
Elektrická energia SSV máj 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
206,52 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45220338 |
Elektrická energia SL máj 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
420,35 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220526 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
87,01 € |
31.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220289 |
elektrina 05/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
164,22 € |
31.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220288 |
elektrina 05/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,07 € |
31.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220287 |
elektrina 05/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
397,24 € |
31.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220438 |
asfalt.betón Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 782,09 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220437 |
asfalt.betón Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 930,59 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220436 |
asfalt.betón Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 876,15 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220435 |
asfalt.betón N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 782,93 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47220241 |
hutný materiál na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
5 744,53 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47220239 |
Asfaltová emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 410,48 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220523 |
Hroty frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
294,00 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220520 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
48220185 |
Predplatné - Mesačník DUO r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
41,00 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
48220182 |
Schmidtovo kladivko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
1 171,85 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
46220309 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
30.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |