44220529 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
410,28 € |
28.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220371 |
Stavebno-tech.dozor - rek.mosta M303/3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 312,00 € |
28.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220370 |
Modernizácia cesty III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
36 011,17 € |
28.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45220373 |
Vodné , stočné SSV 18.03.-15.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
218,18 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220372 |
Vodné ML 8.3.2021-13.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2,62 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220526 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
320,20 € |
28.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47220290 |
Hardox brit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
348,00 € |
28.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220525 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
5 816,04 € |
28.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220397 |
OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
355,48 € |
28.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47220289 |
Stravné lístky 6/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
28.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220533 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
272,70 € |
28.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220530 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
446,82 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220374 |
Olej prevodový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220626 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
871,20 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220630 |
oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
54,00 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
48220219 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
41,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220369 |
Mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
813,50 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220390 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
37,76 € |
27.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220389 |
Motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
50,40 € |
27.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220392 |
Emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 832,00 € |
27.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4622O008 |
Poplatok za znečistenie ovzdušia 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
16,00 € |
27.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220388 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
132,00 € |
27.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220310 |
oprava ZTI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
298,79 € |
27.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220522 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
189,13 € |
27.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220524 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
10 023,85 € |
27.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220523 |
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
4 483,07 € |
27.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
42220371 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
3 397,20 € |
27.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220387 |
Stavebno - technický dozor "Zozuv III/3575 Brusnica" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 400,00 € |
27.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220386 |
Zosuv III/3575 Brusnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
41 783,18 € |
27.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
48220238 |
Stavebné práce za 05/2022 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
99 351,76 € |
27.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |