44220543 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220400 |
PZP 1.1.-30.9.2022 - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-91,50 € |
01.07.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220308 |
Asfaltová emulyia , kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220327 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 423,08 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220326 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 458,64 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220528 |
emulzia,drva2-5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 790,48 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220527 |
emulzia,drva 2-5-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 420,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47220300 |
Odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
283,70 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47220299 |
ND v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
207,56 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220395 |
Strážna služba SL, SSV 1.6.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 039,04 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220394 |
TK a EK SL343AB, SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
230,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220385 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za II.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
318,08 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220375 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
79,12 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220336 |
bezpečnostná strážna služba 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 045,40 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220325 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
744,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220393 |
Kredit PHM 16.6.--30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 389,57 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47220312 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 349,22 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47220307 |
motorový olej SAE 10W-40 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
60,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220637 |
nákup PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 294,75 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220334 |
benzín KK 16.6. - 30.6.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
866,74 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220397 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.05.2022-29.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
592,78 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220396 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.05.2022-29.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
51,82 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220388 |
Stočné - zrážková voda z ciest - SL 1.4.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 690,94 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220387 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Vyšné Ružbachy 1.4.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
864,60 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220386 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Podolínec 1.4.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
206,94 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220635 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
227,20 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220634 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
432,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220631 |
vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
166,37 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220337 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
156,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220384 |
Elektrická energia SL jún 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
357,26 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |