46220408 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220400 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220399 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220407 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220406 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220405 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220404 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220403 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220402 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220401 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220321 |
elektrina 07/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220320 |
elektrina 07/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220319 |
elektrina 07/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220318 |
elektrina 07/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220317 |
elektrina 07/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220316 |
elektrina 07/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220315 |
elektrina 07/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220314 |
elektrina 07/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220313 |
elektrina 07/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220312 |
elektrina 07/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220311 |
elektrina 07/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
48220226 |
Služby v obl.odpad.hospod.+Havarijné plány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 640,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220551 |
záloh.platba - meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220550 |
záloh.platba - meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220549 |
záloh.platba - meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220548 |
záloh.platba - meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220547 |
záloh.platba - meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220546 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220545 |
záloh.platba-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220544 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |