42220387 |
Lomový kameň - most M635,M7448,M110,M5843 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
120,60 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
42220386 |
Lomový kameň - most M635,M7448,M110,M5843 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
244,92 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
42220394 |
TK- HE 117 CO,HE 679 CJ,HE 575 BK,HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
220,00 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
42220375 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
1 260,00 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220667 |
Nájomné z fľaše z tech. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
106,56 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220666 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
193,20 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220665 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
173,60 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220664 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,10 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220663 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
18,05 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220662 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
290,96 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220661 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
795,18 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
48220231 |
Informačný leták Zlepšenie cezhran.dopravy medzi Malopoľ.vojvodstvom a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
810,00 € |
06.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220573 |
prenájom nakladača Bobcat a asfalt.frézy 23.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
975,60 € |
06.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
44220575 |
výmena pneumatík PO 167DF,PO 573HR,PO 355FM,PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
119,16 € |
06.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
44220558 |
STD-rekonštr.mosta M4597 v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
2 340,00 € |
06.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
44220557 |
STD-odstr.bod.závady III/3174 Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
4 500,00 € |
06.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
44220559 |
Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia oblasti Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
27 794,46 € |
06.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
42220395 |
EK- HE 117 CO,HE 679 CJ,HE 575 BK,HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
176,00 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
44220563 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
1 214,40 € |
06.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
45220392 |
Zemný plyn SL - záloha 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220391 |
Zemný plyn ML - záloha 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45220390 |
Zemný plyn SSV - záloha 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220556 |
plyn 7/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220555 |
plyn 7/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220554 |
plyn 7/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220553 |
plyn 7/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220552 |
plyn 7/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220409 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
139,21 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220411 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
212,95 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46220410 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
11 524,32 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |