| 47210751 | elektrická energia meteostanice Čierne nad Topľou 1/2022 NBO | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 10,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 44211412 | záloh.platba--meteostanica Hermanovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 11,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 47210750 | elektrická energia meteostanice Dlhé Klčovo 1/2022 NBO | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 11,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 42210953 | El.energia 1/22- meteost.Hostovice | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 9,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 44211411 | záloh.platba--meteostanica Široké | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 11,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 44211410 | záloh.platba--meteostanica Lúčina | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 11,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 47210749 | elektrická energia meteostanice Banské 1/2022 NBO | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 10,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 43211386 | Elektrika  Poľanovce  predd. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 63,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 42210952 | El.energia 1/22 - meteost.Koškovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 9,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 45210897 | Elektrická energia-meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 01/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 10,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 44211409 | záloh.platba--meteostanica Ruská Nová Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 10,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 47210748 | elektrická energia meteostanice Nižný Hrušov 1/2022 NBO | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 11,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 42210951 | El.energia 1/22 - meteost.Príslop | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 11,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 44211408 | záloh.platba--meteostanica Drienica | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 10,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 45210896 | Elektrická energia-meteostanica Šambron- záloha 01/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 10,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 42210950 | El.energia 1/22 - meteost.Rokytovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 9,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 45210895 | Elektrická energia-meteostanica Malý Lipník- záloha 01/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 10,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 45210894 | Elektrická energia ML- záloha 01/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 56,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 41210945 | šneky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 |  | 4 330,00 € | 29.12.2021 |  |  | 03.01.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 44211418 | elektrospotrebiče | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NAY a.s. | 35739487 |  | 872,79 € | 29.12.2021 |  |  | 03.01.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 42210949 | Opr. komunikácie na ceste III/3889 v obci Pichne | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 |  | 108 786,61 € | 29.12.2021 |  |  | 03.01.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 41210944 | elektrina 01/2022 Kurima preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 10,00 € | 29.12.2021 |  |  | 03.01.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 41210943 | elektrina 01/2022 Becherov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 9,00 € | 29.12.2021 |  |  | 03.01.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 41210942 | elektrina 01/2022 Nižná Polianka preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 8,00 € | 29.12.2021 |  |  | 03.01.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 41210941 | elektrina 01/2022 Sveržov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 9,00 € | 29.12.2021 |  |  | 03.01.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 41210940 | elektrina 01/2022 Kurov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 9,00 € | 29.12.2021 |  |  | 03.01.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 41210939 | elektrina 01/2022 Kľušov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 |  | 8,00 € | 29.12.2021 |  |  | 03.01.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 48210497 | Kuchynské spotrebiče | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 |  | 997,00 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 46210884 | Nafta motorová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | T a M trans spedition, s.r.o. | 34140425 |  | 8 757,89 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 45210892 | Nafta SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | T a M trans spedition, s.r.o. | 34140425 |  | 10 001,64 € | 29.12.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Faktúra |