41210700 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
766,16 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211048 |
PD-rekonštr.mosta III/3452-003 Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
9 986,59 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210695 |
Kontrolné skúšky na betóny - Rekonštrukcia mosta č. 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
641,52 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210670 |
Držiak projektoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
52,60 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210722 |
ND - HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
299,80 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210721 |
ND - HE Z 038, HE 401 BH, HE 569 AB. HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
267,40 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211070 |
oprava čerpadla motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,60 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210662 |
drvené kamenivo 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 424,05 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211069 |
PP korugovaná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
2 310,00 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210683 |
Olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
160,00 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210669 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
290,55 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210668 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
294,85 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211078 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
154,70 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211077 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Bednár - JAKUB |
17282110 |
|
96,26 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211076 |
vlečné lano |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
608,00 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211068 |
žiarovky na vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
619,58 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211050 |
drva 0/63, drva 32/63-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
259,42 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210371 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
464,40 € |
21.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210659 |
Prevod pozemkov - rek. križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fečková Irena |
1111111111 |
|
425,32 € |
21.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210702 |
rekonštrukcia priepustov a oporných stien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
32 268,74 € |
21.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210657 |
Prevod pozemkov - rek. križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mudríková Anna, Bc. |
1111111 |
|
7,73 € |
21.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210369 |
stavebný dozor 3.Q 2021 Zlepš. dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ- SK TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 760,00 € |
21.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210660 |
Prevod pozemkov - rek. križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hodoši Juraj |
000000000 |
|
38,66 € |
21.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210661 |
Výstavba skládky chem.posyp. mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
45 964,57 € |
21.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210703 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
227,75 € |
21.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211051 |
drva 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
71,59 € |
21.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211053 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
675,47 € |
21.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211052 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
678,11 € |
21.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210658 |
Prevod pozemkov - rek. križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hodoši Michal |
111111111 |
|
38,66 € |
21.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210723 |
Mes.poplatok balík Štart a Klasik od 4.10.- 3.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-13,48 € |
21.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |