41210956 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,54 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210759 |
elektrická energia - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
88,82 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210957 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,42 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210760 |
elektrickán energie meteostanica - Čierne nad Topľou vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,22 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210958 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,05 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210959 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,20 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210961 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
38,74 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210763 |
elektrickán energie meteostanica - Nižný Hrušov vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,23 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210962 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Nižná Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,73 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210764 |
elektrická energia meteostanica - Dlhé Klčovo - vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,84 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210906 |
Internet 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210966 |
internet a ostatné telekomunikačné služby 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,65 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210892 |
Technické plyny nájom 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
65,69 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210911 |
Servis monitorovacieho systému |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
270,00 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210952 |
zneškodnenie odpadu 12/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
104,41 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211392 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 886,10 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211391 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
19 546,08 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211419 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210500 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210499 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210498 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210962 |
Prenájom - mobilné WC klasik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210946 |
záručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZTS Prešov, spol. s r.o. |
31658270 |
|
73,92 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210496 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210505 |
Rezačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 |
|
163,86 € |
30.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210504 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,52 € |
30.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210963 |
Lab.skúšky betónu - rek.mosta M5150(III/3840-001) cez rieku Laborec v obci Veľopolie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
860,66 € |
30.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44211417 |
dopravné značky+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 231,21 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211416 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
50 824,38 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211390 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
168,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |