41210804 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
126,88 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210825 |
MgCI2-tuhá forma SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210667 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
251,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211235 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
384,50 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210669 |
odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vaľko |
43222455 |
|
708,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210812 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 503,60 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210811 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211238 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
94,80 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210820 |
Pneuservisné práce SL025BP, SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
105,90 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210821 |
Elektrické rozprašovače na dezinfekciu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
400,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210806 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
21 575,66 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211252 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 109,11 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211251 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 179,02 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211249 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
370,55 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210814 |
Kredit PHM 15.11. - 30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
610,39 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211255 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 286,44 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210826 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210825 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
104,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210822 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 28.10.-22.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
448,37 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210815 |
vodné, stočné - ZS SL, 28.10.-22.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
34,92 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211254 |
motorová údržba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
989,23 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210666 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210810 |
Elektrická energia SSV 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
174,70 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210789 |
el.energia - SL - 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
619,08 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210678 |
asfaltová zmes AC 11- cesta III/3733 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 643,28 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210807 |
Stavebný dozor - výstavba skl.chem.posy.mat.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210676 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
316,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210683 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,62 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210674 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
125,98 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210679 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,55 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |