43210004 |
prenájom nebyt. priestorov-1/2021 P. Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210002 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 469,28 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48200455 |
Stavebný dozor 4,Q 2020 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ a SK na TEN-T koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 740,20 € |
12.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210004 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
481,20 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
43210006 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 941,48 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210003 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 250,00 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210002 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 130,69 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
45210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 244,13 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
43210002 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 193,72 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
42210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 649,94 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
41210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 441,34 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210001 |
PZP 1.1.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 568,06 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
43210001 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11 500,00 € |
08.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210001 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210002 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210002 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210003 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
17 500,00 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210002 |
PZP od 1.1.2021 - 31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
230,14 € |
07.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
43210005 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
428,21 € |
07.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210001 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
05.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
45210002 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
1 500,00 € |
05.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |