48210009 |
Znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
350,00 € |
15.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
281,00 € |
15.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210003 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
500,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210008 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
31,67 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210005 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
201,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210004 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
164,56 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210011 |
Kalibrácia alkoholtestera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dräger Slovensko s.r.o. |
31439446 |
|
321,60 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210006 |
telefóny a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210007 |
oprava defektu PO 719AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
20,22 € |
15.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210006 |
Nájomné za pozemok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
671,18 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210006 |
úraz.poistenie prepravovaných osôb PO 535AU 1.2.2021-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
66,39 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210007 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
713,86 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210007 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
445,32 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210004 |
Telekomunikačné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
339,52 € |
14.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210005 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
555,83 € |
14.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210008 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210005 |
Nájomné za pozemok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
13.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
48210005 |
Podpora APV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
232,98 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210004 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
14,53 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
48210006 |
KASKO, PO237HP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
52,15 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
42210003 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
211,38 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
41210003 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
379,00 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210004 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 250,00 € |
13.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210008 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
286,36 € |
13.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48200454 |
Stavebné práce za 12/2020 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
50 633,56 € |
12.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210003 |
havarijné poistenie 6.11.2020-9.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
118,57 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
41210004 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
185,62 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
47210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
788,30 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
43210003 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
447,40 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210002 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,72 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |