43210047 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
159,11 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210016 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,80 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210017 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
167,27 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210041 |
odstránenie poruchy kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
88,99 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210024 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210040 |
servis GPS PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
114,00 € |
27.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210046 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
486,90 € |
27.01.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210020 |
Retransmisia TV programov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
108,00 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210019 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
950,91 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210034 |
oprav.faktúra 12/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-13,36 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210033 |
oprav.faktúra 11/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-11,87 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210057 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-22,92 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210056 |
Elektrika vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-19,10 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210055 |
elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-19,84 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210032 |
oprav.faktúra 10/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-7,92 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210053 |
Elektrika vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-33,85 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210052 |
Elektrika vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-25,06 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210051 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-43,39 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210050 |
elektrina-vyúčt. za 12/2020 - P. Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-7,34 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210049 |
Elektrina vyúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-7,56 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210048 |
Elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-5,41 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210031 |
oprav.fa-12/2020 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-18,72 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210030 |
oprav.fa-11/2020 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-13,75 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210029 |
oprav.fa-10/2020 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-9,14 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210028 |
oprav.fa-12/2020 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-25,93 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210027 |
oprav.fa-11/2020 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-12,65 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210026 |
oprav.fa-10/2020 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-11,09 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210030 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-14,80 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210029 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-44,41 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |