41210018 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210060 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
13 322,88 € |
28.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210042 |
drva 4/8 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
3 208,22 € |
28.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210066 |
Náhradné diely - PP 368BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210036 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
662,22 € |
27.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210017 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
886,15 € |
27.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210024 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-43,39 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210023 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-37,01 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210021 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-12,68 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210020 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-8,93 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210019 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-10,30 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210030 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-16,93 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210017 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
145,46 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210018 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
769,70 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210018 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-6,17 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210017 |
Výpoč.technika s príluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 086,30 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210020 |
Vstupenky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vrábeľ agentúra Čvíro |
43216161 |
|
1 520,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210023 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210022 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210021 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210020 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210019 |
elektrická energia - meteostanice Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210018 |
elektrická energia meteostanice - N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210019 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
196,69 € |
27.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210025 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 579,44 € |
27.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210026 |
hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
72,00 € |
27.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210039 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
76 734,00 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210038 |
záručný servis PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
395,16 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210037 |
záručný servis PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
395,14 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210027 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
24,65 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |