43210087 |
chem. posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 615,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210089 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210090 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210085 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
255,64 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210084 |
oprava prevádz. náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
71,25 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210091 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
45,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210088 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210138 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
240,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210107 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,55 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210082 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
244,34 € |
08.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210083 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,48 € |
08.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210043 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
119,88 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210042 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 267,72 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210065 |
plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210064 |
plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210063 |
plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210097 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210081 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 366,06 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210080 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210079 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210051 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,45 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210040 |
záloha plyn VT 2/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210062 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
492,93 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210062 |
reprezentačné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tomáš BIELY DOM |
53405901 |
|
93,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210067 |
Telekom. poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210064 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 029,14 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210063 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 032,19 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210065 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 857,20 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210041 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
170,00 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210086 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 000,00 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |