Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43210087 chem. posyp. materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOBIX s.r.o. 43928676 6 615,00 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
43210089 kopírovací papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NUSSY, s.r.o. 36494160 121,00 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
43210090 Technická kontrola Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZEDA SLOVAKIA s.r.o. 50849751 60,50 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
43210085 ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVOSPOL PP s.r.o. 47874775 255,64 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
43210084 oprava prevádz. náradia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVOSPOL PP s.r.o. 47874775 71,25 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
43210091 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Červeň-kovoobrábanie 43301983 45,00 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
43210088 oprava alternátora Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Viliam Nemčko FIRMA ŠTART 30323428 60,00 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
43210138 údržba cesty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Matej Hrebeňár 17117771 240,00 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
43210107 Nájomné-fľaše z techn.plynov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 87,55 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
43210082 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JUMAD SLOVAKIA s.r.o 36488852 244,34 € 08.02.2021 18.03.2021 Faktúra
43210083 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MEGAbelt SK, s.r.o. 36495212 4,48 € 08.02.2021 23.03.2021 Faktúra
47210043 kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NUSSY, s.r.o. 36494160 119,88 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
47210042 stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 267,72 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
45210065 plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
45210064 plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 202,00 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
45210063 plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 890,00 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
43210097 Plyn predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 319,00 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
43210081 Plyn vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 366,06 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
43210080 Plyn predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 412,00 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
43210079 Plyn predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 988,00 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
41210051 telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,45 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
47210040 záloha plyn VT 2/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 294,00 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
42210062 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 492,93 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
45210062 reprezentačné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Tomáš BIELY DOM 53405901 93,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
42210067 Telekom. poplatky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,70 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
42210064 PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 5 029,14 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
42210063 PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 5 032,19 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
42210065 Chem.posypový mat. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOBIX s.r.o. 43928676 37 857,20 € 08.02.2021 03.03.2021 Faktúra
47210041 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 170,00 € 08.02.2021 03.03.2021 Faktúra
43210086 Stravné lístky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 13 000,00 € 08.02.2021 03.03.2021 Faktúra