42210181 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
109,97 € |
11.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210256 |
elektroinštal materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
238,69 € |
11.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210268 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 820,00 € |
11.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210193 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
276,76 € |
10.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210195 |
havarijné poistenie 10.2.-9.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
79,80 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210175 |
Poistenie KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210132 |
KASKO Dacia Daster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210137 |
KASKO PO565HR 10.2 - 9.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210150 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
71,12 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210060 |
KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210200 |
záloh.platba-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210204 |
záloh.platba--meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210203 |
záloh.platba--meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210202 |
záloh.platba--meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210201 |
záloh.platba-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210199 |
záloh.platba--meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210198 |
záloh.platba--meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210197 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210136 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
998,84 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210134 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,48 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210177 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 388,26 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210194 |
PZP 1.4.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 610,67 € |
10.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210176 |
PZP poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 663,78 € |
10.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210133 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
799,53 € |
10.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210138 |
PZP 1.4. - 30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 452,57 € |
10.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210151 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 146,38 € |
10.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210196 |
oprava elektr.rozvádzača N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
1 128,88 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210135 |
hlasové služby a internet 02/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210146 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210115 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 201,41 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |