| 44210287 |
servis GPS PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
156,96 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210349 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
37,86 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210093 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 756,80 € |
07.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4621O004 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
792,42 € |
06.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210090 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210202 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
16 703,98 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210207 |
Zemný plyn 4/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210206 |
Zemný plyn 4/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210205 |
Zemný plyn 4/2021- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210204 |
Zemný plyn 4/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210203 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210174 |
elektrina 04/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210173 |
elektrina 04/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210172 |
elektrina 04/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210171 |
elektrina 04/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210170 |
elektrina 04/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210169 |
elektrina 04/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210168 |
elektrina 04/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210167 |
elektrina 04/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210166 |
elektrina 04/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210165 |
elektrina 04/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210164 |
elektrina 04/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O002 |
poplatok za znečistenie ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
175,00 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210276 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
771,17 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210201 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 034,50 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210200 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210199 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 500,00 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210274 |
strážna služba 3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
6 071,80 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210200 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
480,00 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210275 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |