47210306 |
KASKO VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
615,71 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210356 |
KASKO hav.poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
615,71 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210177 |
Náustky pre Drager |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
228,00 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210172 |
Nájom nebytových priestorov 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210490 |
havarijné poistenie PO 585HF, PO 599HF 7.10.2019-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 231,42 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210498 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
644,40 € |
02.06.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210497 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
343,80 € |
02.06.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210342 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210341 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210340 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210339 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210338 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210299 |
zemný plyn 06/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210298 |
zemný plyn 06/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210355 |
El.energia 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210354 |
El.energia 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210353 |
El.energia 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210352 |
El.energia 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210351 |
El.energia 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210350 |
El.energia 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210349 |
El.energia 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210348 |
El.energia 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210347 |
El.energia 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210346 |
El.energia 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210345 |
El.energia 6/21 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210310 |
elektrina 06/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210309 |
elektrina 06/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210308 |
elektrina 06/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210307 |
elektrina 06/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210306 |
elektrina 06/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |