44210561 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 416,64 € |
16.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210191 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODEO s.r.o. |
36670847 |
|
502,80 € |
16.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210376 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
223,21 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210396 |
Kamenivo fr.32/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
1 104,00 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210341 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
220,44 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210380 |
Silon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
238,00 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210379 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
199,80 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210333 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
119,00 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210340 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
148,90 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210375 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 540,80 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210344 |
Telef. a internet SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
305,29 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210590 |
Telekom. poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
448,15 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210342 |
ND na SL Z 041 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
35257750 |
|
690,00 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210592 |
ND-PP619BS cestm. TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
176,72 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210345 |
rekonštrukcia mosta 3509-002 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
89 385,76 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210343 |
Sevis na SL688AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
60,00 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210591 |
servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
219,60 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210390 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 105,65 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210346 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
772,81 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210347 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
192,50 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210386 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
129,70 € |
16.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210593 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
291,77 € |
16.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210393 |
Stavebné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
191 793,66 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210332 |
vypracovanie geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marián Urban - GEODET |
46932585 |
|
300,00 € |
15.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210331 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
96,00 € |
15.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210327 |
hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAMOGUL s.r.o. |
36493465 |
|
561,60 € |
15.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210194 |
Stavebné práce za 05/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
82 474,08 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210557 |
tech.a emisná kontrola PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210556 |
tech.a emisná kontrola PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210555 |
technická kontrola PO 478CA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
42,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |