44210627 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V,Šariš 1.4.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 372,08 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210459 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
206,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210458 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,90 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210457 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
124,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210456 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
141,80 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210675 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210629 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spoločnosť Šariš |
31720463 |
|
167,18 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210404 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
55,03 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210626 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210440 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
194,92 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210439 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
69,36 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210438 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
284,74 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210363 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,77 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210362 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
44,09 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210625 |
spotreba 6/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
89,83 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210624 |
spotreba 6/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
179,98 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210623 |
spotreba 6/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
107,84 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210622 |
spotreba 6/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
120,46 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210621 |
spotreba 6/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
924,44 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210361 |
elektrická energia Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
354,92 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210455 |
El.energia 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,77 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210454 |
El.energia 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
277,81 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210619 |
rekonštrukcia cesty III/3451 Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
49 761,25 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48210217 |
PZP nespotrebované poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-28,45 € |
02.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210376 |
Zemný plyn ML- záloha 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210375 |
Zemný plyn SSV- záloha 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210374 |
Zemný plyn SL- záloha 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210452 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 905,67 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210451 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 759,25 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210674 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
02.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |