Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44210640 školenie pracovníkov na obsluhu tlak.nádob Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KEEPER s.r.o. 36481009 72,00 € 07.07.2021 21.07.2021 Faktúra
46210450 Školenie pracovníkov na obsluhu tlakových nádob Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KEEPER s.r.o. 36481009 48,00 € 07.07.2021 21.07.2021 Faktúra
42210462 Školenie prac. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KEEPER s.r.o. 36481009 24,00 € 07.07.2021 21.07.2021 Faktúra
47210373 telekom. poplatok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,22 € 07.07.2021 21.07.2021 Faktúra
44210634 čistenie a monitorovanie kanalizácie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MP KANAL, s.r.o. 46306056 209,76 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
47210375 zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 197,27 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
48210224 GPS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 1 766,40 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
44210637 tech.plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 47,78 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
41210409 herbicid Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. 36787124 275,00 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
47210376 minerálna voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 45,60 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
44210638 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 32,40 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
44210633 realizácia VDZ-III/3188 Rožkovany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LINE s.r.o. 31660215 435,17 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
41210410 fotovalec do kopírky Canon Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ivan Bondra-TelcoB 22910158 255,41 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
47210379 školenie zamestnancov - práca vo výškach Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KEEPER s.r.o. 36481009 67,20 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
47210378 školenie zamestancov - lešenár Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KEEPER s.r.o. 36481009 24,00 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
42210471 Školenie prac. - lešenár Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KEEPER s.r.o. 36481009 24,00 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
44210639 školenie pracovníkov na prácu vo výške Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KEEPER s.r.o. 36481009 76,80 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
46210449 Školenie pracovníkov na prácu vo výške Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KEEPER s.r.o. 36481009 48,00 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
42210463 Školenie prac. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KEEPER s.r.o. 36481009 120,00 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
47210377 strážna služba 6/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 5 106,24 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
43210683 Tech. plyny, popl Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 90,29 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
44210635 montáž a nastavenie paliv.čerpadla PO 385AH Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jaroslav Platko 31307825 184,00 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
43210681 Vyúčtovanie - elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 138,90 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
43210680 Elektrina - vyúčtovanie PP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 639,73 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
43210679 Elektrina - vyúčtovanie KK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 255,73 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
43210678 Elektrina - vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,56 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
43210677 vyúčtovanie elektriny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 160,38 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
43210676 elektrina- vyúčtovanie za 6/2021-Podspády Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 36,74 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
44210641 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 986,88 € 07.07.2021 03.08.2021 Faktúra
44210632 rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 IZOLEX BAU s.r.o. 31721770 41 439,32 € 07.07.2021 04.08.2021 Faktúra