44210706 |
odber a zneškodnenie NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
380,40 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210413 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
93,31 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210414 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
554,40 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210756 |
stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
116,75 € |
27.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210755 |
lomový kameň 0/500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurovia-Kameňolomy s.r.o. |
36574988 |
|
223,24 € |
27.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210754 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurovia-Kameňolomy s.r.o. |
36574988 |
|
52,92 € |
27.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210757 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
187,00 € |
27.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210705 |
STD-rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
27.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210703 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 757,68 € |
27.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210704 |
STD-rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
27.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210707 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 296,00 € |
27.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210412 |
TK VT 941 CI, VT 212 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
27.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210411 |
EK VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
27.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210507 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210506 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210505 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210504 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
60,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210503 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
68,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210751 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
144,14 € |
26.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210752 |
servis dopr. prostriedkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
156,00 € |
26.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210509 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
450,00 € |
26.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210508 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
200,00 € |
26.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210502 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
56,00 € |
26.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210511 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
396,00 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210698 |
nôž mulčovací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
500,00 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210692 |
záručná servisná prehliadka PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
88,80 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210409 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210702 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
451,20 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210753 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210498 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
153,40 € |
26.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |