45210459 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
203,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210447 |
Strážna služba 07/2021 SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 395,20 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210494 |
bezpečnostná strážna služba 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 395,20 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210497 |
benzín 16.7-31.7..2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
163,89 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210489 |
Nájom plynových fliaš 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
33,05 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210490 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
6,14 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210488 |
kredit PHM 16.07.--31.07.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
617,78 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210492 |
Elektrická energia SSV 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
116,17 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210491 |
Elektrická energia SL 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
250,81 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210494 |
čistiace potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 113,96 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210486 |
pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
339,60 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210493 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lesné družstvo Križová skala |
36459160 |
|
1 692,00 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210487 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
263,81 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210486 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
1 535,76 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210485 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
105,60 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210484 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
521,86 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210483 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
530,50 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210482 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
179,35 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210481 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
2 048,47 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210500 |
Zatrávňovače 360 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 076,40 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210514 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
158,40 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210490 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 880,80 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210491 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
525,11 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210485 |
Pneuservis a oprava hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
173,40 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210714 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
324,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210713 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
576,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210712 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 622,40 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210486 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
24,90 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210489 |
Kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 649,60 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210711 |
emulzia,drva 2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 779,44 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |