45210505 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
371,33 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210813 |
čistiaci prostriedok- cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TYRCHEM, spol. s r.o. |
36251933 |
|
64,50 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210557 |
Rek.skládky chem.pos.mat. na cestmajsterstve Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
87 104,42 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210556 |
Rek.mosta č.3886-006 Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
31 768,28 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210510 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210509 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210555 |
Rek.cesty II/559 , Čertižné - št.hr. SR/PL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
167 748,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210812 |
prevodový, hydraul. olej, mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 883,20 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210772 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi 9T carbon gray |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210814 |
PD bezpečnosť na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
49 440,00 € |
11.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
47210445 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,18 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210523 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
907,44 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210522 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
350,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48210263 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210507 |
KASKO BJ 166 CY na obdobie 24.03.2021-09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
99,41 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210448 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
11.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210447 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
62,87 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210446 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210449 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
152,30 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4721O006 |
daň z nehnuteľnosti 2.splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 183,83 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210450 |
strážna služba 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210773 |
nájomné-oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
244,15 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210810 |
kamenivo fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 208,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210560 |
Obnova povrch.vlast.vozoviek nát.- cesta II/559 Čertižné -št.hranica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
42 720,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210499 |
Mobilný tel. Samsung Galaxy A52 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210811 |
pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
23,89 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48210264 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
503,88 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210554 |
Rek.mosta č.3826 -006 v o.Ohradzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
46 207,79 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210774 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 034,56 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
48210262 |
Nové verzie Magma HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |