43211366 |
oprava nákladného vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
818,64 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210742 |
oprava komunikácie na ceste III/3733 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
100 056,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210884 |
Kontrola bŕzd SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211365 |
oprava vysokotlakového čističa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAP-TUS spol.s r.o., |
36489778 |
|
210,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211367 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 158,54 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211383 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
4 734,48 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210876 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
44 553,35 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211370 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 524,34 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211369 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
728,49 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211379 |
technická kontrola PO 535YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211378 |
technická kontrola PO 498YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211377 |
technicka kontrola PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211374 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 607,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211373 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 364,63 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211372 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
196,70 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211371 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
329,51 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211376 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Valiček |
14317532 |
|
4 924,80 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211375 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
321,16 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210926 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 531,23 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211382 |
chemický posyp.materiál-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
3 171,79 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211381 |
chemický posyp.materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 026,14 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210925 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 300,60 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210924 |
tlakový čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
780,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211368 |
Odstránenie nevyhovojúceho stavu na ceste III/3173 a III/3193 v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
38 042,81 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211380 |
rekonštr.mosta M6687 na ceste II/546 v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
39 940,01 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211389 |
palety-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-552,00 € |
22.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44211388 |
palety-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-1 176,00 € |
22.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44211387 |
palety-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-480,00 € |
22.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44211386 |
palety-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-1 440,00 € |
22.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44211385 |
palety-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-960,00 € |
22.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |