43240414 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240301 |
pneuservisné práce POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
74,40 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240302 |
pneuservisné práce PO 585HF, POZ492 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
149,60 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4124O005 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 647,24 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240283 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 552,82 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240360 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 481,40 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240280 |
upratovacie služby 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 246,60 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240286 |
mobil.telefóny Xiaomi Redmi 13C 128GB black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240159 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240300 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
144,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240176 |
TK snehová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
63,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240233 |
Preprava osôb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
350,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240224 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
590,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240225 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240226 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
485,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240227 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240228 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
959,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240208 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
11 470,55 € |
23.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240214 |
Plastová zábrana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 360,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240216 |
Cestný smerový stĺpik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
54 000,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240217 |
Zvislé dopravné značenie s príisl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
11 185,20 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240211 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 338,96 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240175 |
preprava zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
35341386 |
|
235,00 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240222 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 771,68 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240212 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 312,30 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240198 |
Výmena zrkadla na vozidle Peugeot Boxer SK676BI (Spoluúčasť PU č. 2441024184) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
66,39 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240235 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240215 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
923,88 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240223 |
Nájomné za TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
803,12 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240206 |
revízie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |