41230412 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8.2023 - 8.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230708 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.8.-8.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230663 |
napojenie ohrievača na cestmajsterstve Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Promont, spol. s r.o. Prešov |
31722989 |
|
829,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230649 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
299,72 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230367 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
952,08 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230379 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
176,40 € |
20.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230369 |
Zmena v usporiadaní cestnej siete, predĺženie cesty III/3614 prevod vlastníckeho práca k pozemkom v k.ú. Zámutov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zámutov |
00332968 |
|
1,00 € |
30.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230373 |
D0183 - Kontrolné skúšky asfaltových zmesí - Modernizácia cesty III/3579 Vojtovce - Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
330,00 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230687 |
laboratórne práce-modern.cesty III/3171Krásna Lúka-hr.okr.SB/SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
271,44 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230461 |
laboratorne skúšky Mala Domaša - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
391,68 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230363 |
Značkovací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
29,95 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230306 |
D0762 PD Modernizácia cesty II/542 a II/543 - križovatky SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
70 848,72 € |
30.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230389 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Janka Kurečková |
0 |
|
689,78 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230349 |
D0647 Modernizácia cesty III/3129 Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
50 320,93 € |
30.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230647 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 521,02 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230370 |
ND na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
318,30 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230679 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 138,80 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230257 |
Zabezpečenie prekladateľských prác |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bachura Slavomír Mgr. |
37653652 |
|
1 471,86 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230259 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 610,72 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230670 |
rekonštrukcia mosta M6614 III/3193-001 cez potok Rohovčík pred obcou Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
37 249,55 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230381 |
Premývané kamenivo, emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 531,62 € |
28.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230346 |
D0747 - PD - Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov - Krušinec, vrátane MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
6 780,00 € |
13.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230258 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
7 414,92 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230369 |
Vývoz a likvidácia nebepečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
932,40 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230377 |
Sieťky proti hmyzu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
|
989,93 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230376 |
Dodanie a montáž žalúzií - výmena poškodených |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
|
241,92 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230326 |
Drevené dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
350,40 € |
30.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230325 |
Debniace tvárnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
105,54 € |
30.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230324 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 344,37 € |
30.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230382 |
ZDZ pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 936,20 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |