41210044 |
bezpečnostná strážna služba 01/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210043 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210050 |
záručný servis VT 292 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 046,87 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210063 |
mazivá a oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
1 085,59 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210019 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
654,00 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210053 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kunicová, r. Michrinová |
0 |
|
6,84 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210075 |
Prírodné kamenivo - cest. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 009,06 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210074 |
Prírodné kamenivo fr. 4/8- cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 382,31 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210037 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
541,04 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210097 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
344,60 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210076 |
benzín KK 1.2-15.2.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
378,60 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210080 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 013,39 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210058 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 653,68 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210046 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 821,50 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210076 |
Motorová nafta - cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 088,11 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210156 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
358,91 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210017 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
219,38 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210102 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
74,55 € |
17.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210049 |
strážna služba 1/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210061 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210060 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210059 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210086 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 000,00 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210033 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
703,96 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210096 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
334,02 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210045 |
telekom. poplatok - internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210069 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210050 |
hlasové služby a internet 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210047 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Lapčák |
0 |
|
44,02 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210084 |
káblová televízia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
83,95 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |