48210028 |
Nonstop telefonický kontakt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
120,00 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210025 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
771,14 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210062 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
492,93 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210062 |
reprezentačné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tomáš BIELY DOM |
53405901 |
|
93,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210099 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3,82 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210067 |
Telekom. poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210060 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210059 |
elektrická energia meteostanice - Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210058 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210057 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210056 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210055 |
elektrická energia meteostanice - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210022 |
Prechod na spôs.evid.odd.účtov. od rozp. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 011,40 € |
02.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210044 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
138,00 € |
28.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210083 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
696,66 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210082 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.2020-31.1.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
357,16 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210045 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
572,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210086 |
Poplatok za rozbor vody Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku |
17335914 |
|
92,70 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210084 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
49,37 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210048 |
drva 4/8 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 373,49 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210043 |
oprava motora PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
403,94 € |
28.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210038 |
záručný servis PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
395,16 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210037 |
záručný servis PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
395,14 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210081 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
867,23 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210053 |
výkonný odmasťovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
96,38 € |
09.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210073 |
upratovacie služby 1/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
2 048,28 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210027 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
24,65 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210036 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
113,60 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210062 |
Induktívne spínače-vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLOSKON AT, s.r.o. |
36483354 |
|
82,82 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210047 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
159,11 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |