44231394 |
havarijné poistenie AA 469GN od 13.12.2023-9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
405,24 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231392 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231402 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16 906,59 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231401 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9 345,52 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231400 |
plyn 12/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 107,14 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231399 |
plyn 12/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 437,23 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231398 |
plyn 12/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-767,03 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240002 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
229,08 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240007 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
132,00 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240033 |
Oprava vodovod. potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEPAX, s.r.o. |
36680702 |
|
1 200,00 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240014 |
ručné elektromechanické náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
559,80 € |
11.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240012 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
78,56 € |
11.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47240013 |
liatinové poklopy a vyrovnavacie prstence |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
687,60 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240039 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
986,40 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240038 |
bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 072,00 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240028 |
minerálna voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
172,80 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47240009 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240029 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 035,58 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240023 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
491,02 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240010 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
557,46 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240008 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 232,50 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240042 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 320,84 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240040 |
servis a oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
594,89 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45240005 |
Elektroinšt.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
972,62 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41240007 |
benzín 5.1 - 15.1.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
30,95 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240034 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 638,52 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47240002 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 103,87 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240032 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 663,41 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45240007 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
166,44 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240024 |
nákup PHM - nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
968,11 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |