Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
42230897 Kredit PHM od 02.12.-15.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 402,52 € 09.01.2024 12.01.2024 Faktúra
48230485 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 2 324,97 € 08.01.2024 12.01.2024 Faktúra
41230837 benzín KK 16.12 - 31.12.2023 Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 261,30 € 04.01.2024 12.01.2024 Faktúra
46230773 Kredit PHM 16.12.-31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 470,69 € 04.01.2024 12.01.2024 Faktúra
48230484 Telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 294,16 € 04.01.2024 12.01.2024 Faktúra
48230483 Vyjadrenie k existencii telek.vedení - Rekonš.cesty III/3573, Piskorovce-Mrazovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 03.01.2024 12.01.2024 Faktúra
48240004 Nájom nebytových priestorov 1/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MM stav s.r.o. 36482315 720,00 € 08.01.2024 12.01.2024 Faktúra
48240001 Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26 350,85 € 03.01.2024 12.01.2024 Faktúra
43240015 Servisná prehliadka a diagnostika vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PGT, s.r.o. 36483516 1 753,28 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46240004 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 800,47 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43240005 technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 FLAGA , spol.s..r.o. 34116940 139,20 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43240003 servis vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 632,36 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43240011 Prístup na internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LEVONET, s.r.o. 36480983 25,10 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43240004 servis posyp. nadstavby na vozidle Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 909,13 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230787 Elektrina OM Bodružal 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,50 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230786 Elektrina OM Mlynárovce 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,92 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230785 Elektrina OM Radoma 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,08 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230784 Elektrina OM Kružľová 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,76 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230783 Elektrina OM Staškovce 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,53 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230782 Elektrina OM Bukovce 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,76 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230781 Elektrina OM Šarišská, Stropkov 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 86,41 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230780 Elektrina Šemetkovce 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 357,55 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230779 Elektrina Stropkov 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 471,40 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230778 Elektrina Svidník 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 056,97 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
42230902 Stravovacie karty 1/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 066,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230803 Nájom plynových fliaš december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 66,14 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
48230486 Služby v oblasti odpdového hospodárstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. 52416259 960,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
48240010 Video editor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 36638137 294,00 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
47230860 Nájom TP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 50,87 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230772 Technické plyny nájom 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 200,14 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »