44231347 |
emisná kontrola PO 355FM opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
24,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230838 |
Minerálna voda ob. VT, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230452 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
862,80 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230776 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
34 047,72 € |
14.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44230972 |
tlakový elektrický čistič HDS 8/18-4C |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 800,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230815 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec |
31714838 |
|
4 490,74 € |
13.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231337 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 039,39 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231351 |
Zosilnenie nosnej konštrukcie mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
48 264,00 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230868 |
Serv.prehliadka Dacia Duster HE 933 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
220,03 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231371 |
oprava mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
166,80 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230414 |
Čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
680,40 € |
01.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231344 |
oprava prevodového ústrojenstva T158, PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 820,28 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231343 |
oprava riadenia T158, PO158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 020,24 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231342 |
diagnostika poruchy vozidla PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
387,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231361 |
Servisná prehliadka s výmenou prevádzk. kvapalín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 605,51 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230822 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
901,74 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231374 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 547,11 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231373 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
307,47 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231367 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 010,69 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231366 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 856,15 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231365 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 864,96 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231357 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 901,50 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231327 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 719,79 € |
18.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230843 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
236,04 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230875 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230874 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
359,60 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230840 |
ND VT 557 AI, VT 304 BC , HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
293,93 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231358 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
847,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231357 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
8 851,20 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231356 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |