42220866 |
Odkanal.komunikácii 10-12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 294,04 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42220865 |
Odkanal.komunikácii 12/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221270 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
830,23 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221269 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 461,19 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220808 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč, 14.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
960,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221265 |
strážna služba 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220807 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko 9.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
858,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43221343 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220814 |
Zemný plyn ML - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
828,49 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220813 |
Zemný plyn SL - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 564,41 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221303 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 536,71 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220812 |
Zemný plyn SSV - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
60,22 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221302 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 760,33 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221301 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 217,06 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221300 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
792,34 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221299 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
686,54 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42220870 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 200,12 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42220869 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
863,22 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42220868 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
158,36 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42220867 |
Vyučt.plynu 1-12/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 638,19 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46220808 |
Plyn Svidník vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 015,60 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41220782 |
zemný plyn vyúčtovanie 1.1 - 31.12.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
880,44 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41220781 |
zemný plyn vyúčtovanie 1.1 - 31.12.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21 187,80 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43221346 |
vyúčtovnie plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 463,48 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43221345 |
vyúčtovanie plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 928,26 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43221344 |
Plyn - vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 035,66 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43221338 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
169,92 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220806 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV 21.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 600,50 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220805 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa pamiatková rezervácia /KK/ 21.12..-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
3 580,50 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47220734 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
211,34 € |
31.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |