41210945 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 330,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211418 |
elektrospotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
872,79 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210930 |
bezpečnostná strážna služba 12/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210962 |
Prenájom - mobilné WC klasik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210949 |
Opr. komunikácie na ceste III/3889 v obci Pichne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
108 786,61 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210946 |
záručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZTS Prešov, spol. s r.o. |
31658270 |
|
73,92 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211402 |
drva 0/32 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
310,99 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211401 |
drva 0/32 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
294,97 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211400 |
drva 0/32 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
286,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211399 |
drva 0/32 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
281,44 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210496 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210944 |
elektrina 01/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210943 |
elektrina 01/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210942 |
elektrina 01/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210941 |
elektrina 01/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210940 |
elektrina 01/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210939 |
elektrina 01/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210881 |
Oprava vysokotlakového stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
1 197,60 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210941 |
Referentské vozidlo - Škoda Fabia Combi Tour JOY 1,0TSI/70kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
14 568,00 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211368 |
Odstránenie nevyhovojúceho stavu na ceste III/3173 a III/3193 v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
38 042,81 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210879 |
Strážna služba 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
4 731,84 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211417 |
dopravné značky+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 231,21 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211416 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
50 824,38 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210878 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
10 132,32 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211380 |
rekonštr.mosta M6687 na ceste II/546 v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
39 940,01 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211390 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
168,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210947 |
Strážna služba 12/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210946 |
Strážna služba 12/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210945 |
Strážna služba 12/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210745 |
strážna služba 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |