Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
43211416 Nájomné-fľaše z techn. plynov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 213,96 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
42210964 Nájomné za TP 11-12/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 579,43 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211435 zrážk.vody-cest.komunikácie 1.12.-31.12.2021 Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 790,49 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211434 zrážk.vody-cest.komunikácie 1.10.-31.12.2021 V.Šariš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 387,15 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211441 vývoz triedeného odpadu 4.Q 2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 168,12 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
4321O022 Odvoz kom.odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Obec Štrba 00326615 385,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210900 ZÚC traktorom III/3108 Jezersko 15.12.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Peter Kriššák 17115060 693,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211403 Nájomné za fľaše z technických plynov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 96,29 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211415 meranie spotreby paliva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 561,60 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211409 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 1 859,77 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211408 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 569,64 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211407 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 357,83 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211406 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 726,11 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211405 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 754,58 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211404 Elektrina - vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 130,79 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211401 Elektrika - vyúčt., Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 2,41 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211399 Elektrika - vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 3,17 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210909 Elek.energia vyúčtovanie 2021 ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 28,17 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210908 Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šambron Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,67 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210907 Vyúčtovanie 2021 meteostanica Malý Lipník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,71 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210906 Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šarišské Jastrabie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 4,33 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210905 El.energia - SSV - 12/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 234,74 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210904 El.energia - SL - 12/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 761,80 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
42210982 Vyučt.el.energie 1-12/21- meteost. Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 3,92 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211433 spotreba 12/2021-Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 277,19 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211432 spotreba 12/2021-Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 1 223,87 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211431 spotreba 12/2021-N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 277,39 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211430 spotreba 12/2021-Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 294,06 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211429 spotreba 12/2021-Chm.N.Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 386,78 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
42210972 Vyučt.el.energie 1-12 /21 - meteost.Rokytovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 1,86 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »