41210953 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
66 343,12 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210896 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
56 366,73 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210755 |
energie Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
99,98 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210893 |
Elektrina Svidník 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
565,09 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210756 |
elektrická energia V ranov nad Topľou vyučtovanie za rok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 024,16 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210894 |
Elektrina Stropkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
142,49 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210895 |
Elektrina Šemetkovce 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
201,80 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210949 |
elektrina 12/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
605,93 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210950 |
elektrina 12/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
86,84 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210951 |
elektrina 12/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
195,56 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210897 |
Elektrina OM Stropkov 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,63 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210954 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,54 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210955 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Fijaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,58 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210956 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,54 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210759 |
elektrická energia - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
88,82 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210957 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,42 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210760 |
elektrickán energie meteostanica - Čierne nad Topľou vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,22 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210958 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,05 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210959 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,20 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210961 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
38,74 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210763 |
elektrickán energie meteostanica - Nižný Hrušov vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,23 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210962 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Nižná Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,73 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210764 |
elektrická energia meteostanica - Dlhé Klčovo - vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,84 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210906 |
Internet 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210966 |
internet a ostatné telekomunikačné služby 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,65 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210892 |
Technické plyny nájom 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
65,69 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210911 |
Servis monitorovacieho systému |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
270,00 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210952 |
zneškodnenie odpadu 12/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
104,41 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
45210902 |
Nájom plynových fliaš december 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
40,18 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211414 |
nájomné technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
13,68 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |