47210684 |
výkon činnosti autorského dozoru "Rekonštrukcia mosta č. 556-002 Ďurďoš" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
4 060,80 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211350 |
posypová nadstavba SK-8M |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
59 400,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210936 |
Bariérová kosačka s obkášačom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
79 998,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210914 |
Rek.kotolne na cestmajsterstve Stakčín - technologická časť. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energobyt s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
56 190,64 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210857 |
Odstr.nevyhovujúceho stavu priepustov na cestách II. a II.tr. - 3.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
21 468,96 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210856 |
Výstavba skládky chem.posyp. mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
18 937,63 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211314 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
28 720,16 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210852 |
Preddefinovaný text |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
1 800,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210843 |
Rekonštrukcia mosta M6144 (III/006), cez potok Kremen v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
30 242,15 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210917 |
Rek.mosta M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
20 865,80 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210425 |
Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 178,96 € |
26.10.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210424 |
Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
248 876,67 € |
26.10.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210407 |
Stavebné práce za 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
57 385,44 € |
16.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211315 |
rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
6 636,61 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211353 |
poskytnutie hydrologických údajov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
126,00 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211325 |
hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
184,80 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210886 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 627,17 € |
15.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211319 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VYDER, s.r.o. |
47543507 |
|
662,88 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211295 |
výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
169,53 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211270 |
upratovacie služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 702,60 € |
08.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210917 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211348 |
Autobetéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210726 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210895 |
oprava suterénu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COPASTAV s.r.o. |
36496561 |
|
18 043,20 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211306 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 514,90 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211305 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 558,49 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210915 |
PD - Výstavba prístrešku pre zariadenie na prípravu soľného roztoku na cestmajsterstve Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
4 962,24 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210735 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
191,76 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211347 |
servisná prehliadka traktora PO 585 HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 343,68 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211309 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
434,48 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |