41230849 |
meteostanica Nižná Polianka vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,55 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230848 |
meteostanica Smilno vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,86 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230847 |
meteostanica Kľušov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,20 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230907 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,48 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230846 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,48 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230845 |
Zborov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,14 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230844 |
meteostanica Fijaš vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230906 |
Vyučt.el.energia 1.12.-31.12.2023 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230843 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,26 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230842 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,21 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230905 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,48 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230841 |
meteostanica Becherov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230904 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,36 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231424 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231423 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,64 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230903 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230777 |
Internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230776 |
Internet Šemetkovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240001 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27 436,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231408 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,32 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230795 |
Nájom plynových fliaš december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2,27 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230804 |
ZÚC traktorom na ceste III/3099 Holumnica december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
660,48 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230797 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
7 176,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230796 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa SSV december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 329,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240002 |
Obaľovaná drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 930,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240005 |
Seminár - "Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
119,20 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230790 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
756,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240005 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240008 |
Tlač noriem r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
33,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240009 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |