Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41230849 meteostanica Nižná Polianka vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,55 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43231428 Elektrika vyúčtovanie - meteostanica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,65 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
44240082 poškodnie galónu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 9,96 € 15.02.2024 13.03.2024 Faktúra
45240095 Paušálne náklady Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský pozemkový fond 17335345 10,00 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
41230847 meteostanica Kľušov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10,20 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
41230846 meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10,48 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43240259 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 10,80 € 21.03.2024 17.04.2024 Faktúra
41230850 meteostanica Obručné vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10,86 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
41230848 meteostanica Smilno vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10,86 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43231430 Elektrika vyúčtovanie - meteostanica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10,94 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
45240001 Televízia 01/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 10,95 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45240038 Televízia 02/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 10,95 € 06.02.2024 17.02.2024 Faktúra
45240147 Televízia 04/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 10,95 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
45240078 Televízia 03/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 10,95 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240201 Televízia 05/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 10,95 € 06.05.2024 18.05.2024 Faktúra
43231421 PZP vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 11,30 € 10.01.2024 27.01.2024 Faktúra
46230787 Elektrina OM Bodružal 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,50 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
42230908 Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Koškovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,50 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
44240255 nájom za dispenzor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 11,52 € 12.04.2024 26.04.2024 Faktúra
48240096 Laboratórny materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aloquence, s. r. o. 50674137 11,88 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
43240134 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,93 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
41240086 platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Daniela Tipulová, r. Mojdisová 0 12,00 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
41240085 platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Cecília Valková, r. Mačejovská 0 12,00 € 12.03.2024 29.03.2024 Faktúra
44231411 spotreba el.energie-12/2023-meteostanica Hermanovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,17 € 15.01.2024 06.02.2024 Faktúra
45240136 Nájomné plynových fliaš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 12,20 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
43240240 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,22 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
43231429 Elektrika vyúčtovanie - meteostanica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,25 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
45230809 Elektrická energia meteostanica ML 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,80 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
45230808 Elektrická energia meteostanica Šambron 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,80 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
45230807 Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,80 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »