46230261 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230542 |
Internet Šemetkovce 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230084 |
Internet Šemetkovce 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46230149 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230186 |
Internet Šemetkovce 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46230707 |
Internet Šemetkovce 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230633 |
Internet Šemetkovce 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46230041 |
Internet Šemetkovce 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47230520 |
Elektrina 8/2023 Holčíkovce nedoplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,03 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230506 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,05 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230463 |
meteostanica Smilno vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,16 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230369 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231040 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7,20 € |
16.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
47230524 |
Elektrina 8/2023 Čierne nad Topľou nedoplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,25 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230436 |
Elektrická energia Šarišské Jastrabie - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,26 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230246 |
nájomné za fľaše technic. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
7,44 € |
27.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230778 |
spotreba el.energie 1.1.-3.8.2023 meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,49 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230426 |
Nájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vysoké Tatry |
00326585 |
|
7,83 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
41230015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
7,90 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44231122 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Tkáč, r. Tkáč |
0 |
|
7,96 € |
10.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230296 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
8,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230223 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230292 |
Vodné - budova ML - 18.03.2023-14.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
8,04 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230511 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,24 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230789 |
meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,26 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230106 |
Kredit PHM 1.3..-.15.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8,64 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230052 |
Prenájom výdajnikov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230051 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230744 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,87 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46230740 |
Elektrina OM Mlynárovce 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |