Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
46230261 Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
46230542 Internet Šemetkovce 09/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 06.10.2023 12.10.2023 Faktúra
46230084 Internet Šemetkovce 02/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
46230149 Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 18.04.2023 20.04.2023 Faktúra
46230186 Internet Šemetkovce 04/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
46230707 Internet Šemetkovce 11/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
46230633 Internet Šemetkovce 10/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
46230041 Internet Šemetkovce 01/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 09.02.2023 16.02.2023 Faktúra
47230520 Elektrina 8/2023 Holčíkovce nedoplatok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,03 € 10.08.2023 03.09.2023 Faktúra
42230506 Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,05 € 11.08.2023 03.09.2023 Faktúra
41230463 meteostanica Smilno vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,16 € 10.08.2023 03.09.2023 Faktúra
48230369 Mobilné telefóny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,00 € 30.10.2023 14.11.2023 Faktúra
44231040 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 7,20 € 16.10.2023 14.11.2023 Faktúra
47230524 Elektrina 8/2023 Čierne nad Topľou nedoplatok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,25 € 14.08.2023 03.09.2023 Faktúra
45230436 Elektrická energia Šarišské Jastrabie - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,26 € 17.08.2023 03.09.2023 Faktúra
43230246 nájomné za fľaše technic. plynov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 7,44 € 27.03.2023 02.05.2023 Faktúra
44230778 spotreba el.energie 1.1.-3.8.2023 meteostanica Hermanovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,49 € 10.08.2023 03.09.2023 Faktúra
43230426 Nájom pozemku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mesto Vysoké Tatry 00326585 7,83 € 18.05.2023 25.05.2023 Faktúra
41230015 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BAGROX s.r.o. 47139412 7,90 € 27.01.2023 16.02.2023 Faktúra
44231122 D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Radoslav Tkáč, r. Tkáč 0 7,96 € 10.11.2023 05.12.2023 Faktúra
45230296 ND na SL493YE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 8,00 € 29.06.2023 07.07.2023 Faktúra
48230223 Mobilné telefóny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 8,00 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
45230292 Vodné - budova ML - 18.03.2023-14.6.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 8,04 € 27.06.2023 07.07.2023 Faktúra
42230511 Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Príslop Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,24 € 11.08.2023 03.09.2023 Faktúra
41230789 meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,26 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
45230106 Kredit PHM 1.3..-.15.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 8,64 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
47230052 Prenájom výdajnikov vody Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 8,64 € 09.02.2023 01.03.2023 Faktúra
41230051 prenájom výdajníkov vody Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 8,64 € 08.02.2023 01.03.2023 Faktúra
47230744 elektrina - Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,87 € 14.11.2023 21.11.2023 Faktúra
46230740 Elektrina OM Mlynárovce 11/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,92 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »