42220773 |
Zemný plyn 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220115 |
Zemný plyn 3/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42220462 |
Zemný plyn 8/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
42220598 |
Zemný plyn 10/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220190 |
Zemný plyn 4/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42220244 |
Zemný plyn 5/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43221350 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,44 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
46220813 |
Elektrina OM Radoma vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,85 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
46220214 |
Mobilný telefón - I.Kavuľa, Ing. M.Šott, J.Vaňková, M.Sušinová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48220122 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48220385 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
45220005 |
Mobilné tel.pre dispečerov a cestmajstrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43220010 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
10.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41220658 |
kúpa cesty a pozemkov III/3524 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Osikov |
00322482 |
|
4,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4722O001 |
Daň z pozemkov obec Nižný Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
4,06 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220792 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,09 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4722O007 |
Daň z nehnuteľnosti obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
19.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44221297 |
meteostanica Ruská N.Nes 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,30 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44220092 |
havarijné poistenie 3.1.-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220119 |
Havarijné poistenie KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220053 |
HP KASKO 03.01.2022 - 09.04.2022 - SK172YD - prívesný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220066 |
Havarij.poist.prívesný vozík 3.1.-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220047 |
prívesný vozík KASKO 3.1 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47220049 |
KASKO od 03.01.2022 do 09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42220882 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,67 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
45220676 |
Nájomné pozemku - rekonš.mosta č.3110-002 Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Belasová, r.Kolatačová |
0 |
|
4,71 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43220019 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,73 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220054 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220116 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46220333 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |