46210437 |
Elektrina OM Bodružal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210436 |
Elektrina OM Mlynárovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210395 |
elektrina 07/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210391 |
elektrina 07/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210608 |
záloh.platba-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210938 |
elektrina 01/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210887 |
Elektrina OM Staškovce 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210958 |
El.energia 1/22- meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210942 |
elektrina 01/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210939 |
elektrina 01/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210199 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210198 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210219 |
El.energia 4/21- meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210218 |
El.energia 4/21- meteost. Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210217 |
El.energia 4/21- meteost. Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210216 |
El.energia 4/21- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210215 |
El.energia 4/21- meteost. Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210213 |
El.energia 4/21- meteost. Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210170 |
elektrina 04/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210166 |
elektrina 04/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210177 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210175 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210174 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210267 |
záloh.platba--meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210059 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
8,50 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210789 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
8,70 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210363 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,77 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43211098 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
8,78 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211391 |
vyváženie pneumatík PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
8,80 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43210414 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
8,88 € |
30.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |