Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43210105 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 11.02.2021 16.02.2021 Faktúra
43210421 preddavok elektrika Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
43211094 Elektrika- meteostanica predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 27.10.2021 12.11.2021 Faktúra
43211207 Elektrika meteostanica predd Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 24.11.2021 07.12.2021 Faktúra
43210326 preddavok elektrika Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 30.03.2021 15.04.2021 Faktúra
43211389 Elektrika meteostanica predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 29.12.2021 31.12.2021 Faktúra
43211388 Elektrika meteostanica predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 29.12.2021 31.12.2021 Faktúra
43210966 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 28.09.2021 15.10.2021 Faktúra
43210521 Elektrika preddavok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
43210626 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 23.06.2021 08.07.2021 Faktúra
43210856 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Faktúra
43210760 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 29.07.2021 12.08.2021 Faktúra
43210474 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MPL TRADING spol. s r.o. 31388639 6,08 € 13.05.2021 16.06.2021 Faktúra
45210490 Náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. 46512250 6,14 € 31.07.2021 18.08.2021 Faktúra
44210826 čistiaci a hygien.materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 6,19 € 26.08.2021 23.09.2021 Faktúra
41210957 elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Smilno Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,42 € 31.12.2021 27.01.2022 Faktúra
45210908 Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šambron Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,67 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
46210053 Pozemok LV 276 k.u. Krušinec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mária Kunicová, r. Michrinová 0 6,84 € 29.01.2021 03.03.2021 Faktúra
43211245 prostriedok na umývanie riadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 6,96 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
42210821 El.energia 12/21 - meteost.Hudcovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.12.2021 09.12.2021 Faktúra
42210819 El.energia 12/21 - meteost.Koškovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.12.2021 09.12.2021 Faktúra
42210817 El.energia 12/21 - meteost.Rokytovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.12.2021 09.12.2021 Faktúra
41210815 elektrina 12/2021 Nižná Polianka preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.12.2021 14.12.2021 Faktúra
41210814 elektrina 12/2021 Sveržov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.12.2021 14.12.2021 Faktúra
41210812 elektrina 12/2021 Kľušov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.12.2021 14.12.2021 Faktúra
41210811 elektrina 12/2021 Bardejov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.12.2021 14.12.2021 Faktúra
41210810 elektrina 12/2021 Smilno preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.12.2021 14.12.2021 Faktúra
48210464 Mobilné telefóny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,00 € 13.12.2021 17.12.2021 Faktúra
42210051 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
42210049 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »