Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
46230780 Elektrina Šemetkovce 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 357,55 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230779 Elektrina Stropkov 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 471,40 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230778 Elektrina Svidník 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 056,97 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
42230902 Stravovacie karty 1/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 066,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230803 Nájom plynových fliaš december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 66,14 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
48230486 Služby v oblasti odpdového hospodárstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. 52416259 960,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
48240010 Video editor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 36638137 294,00 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
47230860 Nájom TP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 50,87 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230772 Technické plyny nájom 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 200,14 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
42230915 El.energia IV.Q - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRIFOP, a.s. Stakčín 31713238 1 188,32 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
41230840 odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 270,98 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230775 Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 254,21 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46230774 Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 552,99 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
47230862 Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 715,02 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
47230861 vodné stočné Kladzany, Mlynská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 527,48 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
42240001 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 669,60 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
48240007 Prírodná pramenitá voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 135,00 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230802 ZÚC traktorom - III/3160 Čirč december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Adrián Dufala 52545784 1 800,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
46240003 Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 2 496,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230794 ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Peter Kriššák 17115060 4 163,00 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230793 ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Peter Kriššák 17115060 2 090,00 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
44231388 propán-bután N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 FLAGA , spol.s..r.o. 34116940 104,40 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
44240001 propán-bután Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 FLAGA , spol.s..r.o. 34116940 174,00 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45240002 Internet 01/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 44,40 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45240001 Televízia 01/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 10,95 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43231414 kúpa nafty, benzín Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 2 795,24 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230798 Kredit PHM 15.-.31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 499,13 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
44231391 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 2 658,67 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43231420 vodne + stočne, zražky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 11 373,36 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43231419 vodné, zrážková voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 14,94 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »