Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43240414 Prístup na internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 120,00 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
44240301 pneuservisné práce POZ099 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 M-PROTEKTOR, s.r.o. 36470449 74,40 € 26.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240302 pneuservisné práce PO 585HF, POZ492 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 M-PROTEKTOR, s.r.o. 36470449 149,60 € 26.04.2024 16.05.2024 Faktúra
4124O005 daň z nehnuteľnosti Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mesto Bardejov 00321842 3 647,24 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240283 náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Chemolak a.s. 31411851 4 552,82 € 19.04.2024 16.05.2024 Faktúra
43240360 Upratovacie služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZET dip s. r. o. 51212706 1 481,40 € 18.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240280 upratovacie služby 3/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 2 246,60 € 18.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240286 mobil.telefóny Xiaomi Redmi 13C 128GB black Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 22.04.2024 16.05.2024 Faktúra
47240159 mobilné telefóny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 5,00 € 22.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240300 periodické preskúšanie zváračov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UNIZVAR spol. s r.o. 36452378 144,00 € 26.04.2024 16.05.2024 Faktúra
47240176 TK snehová fréza Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK Strážske s.r.o. 50655795 63,00 € 07.05.2024 16.05.2024 Faktúra
42240233 Preprava osôb Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SAD Humenné, a.s. 36477508 350,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240224 Zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 590,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240225 Zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 50,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240226 Zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 485,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240227 Zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 44,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240228 Zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 959,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240208 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REDOX SERVICES, s.r.o. 46091262 11 470,55 € 23.04.2024 17.05.2024 Faktúra
42240214 Plastová zábrana Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 3 360,00 € 26.04.2024 17.05.2024 Faktúra
42240216 Cestný smerový stĺpik Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 54 000,00 € 29.04.2024 17.05.2024 Faktúra
42240217 Zvislé dopravné značenie s príisl. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 11 185,20 € 29.04.2024 17.05.2024 Faktúra
42240211 Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PRIM - EKO, s.r.o. 36517411 1 338,96 € 25.04.2024 17.05.2024 Faktúra
47240175 preprava zamestnancov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 35341386 235,00 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240222 Strážna služba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tatrapol, s.r.o. 31637922 16 771,68 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240212 Pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 7 312,30 € 25.04.2024 17.05.2024 Faktúra
46240198 Výmena zrkadla na vozidle Peugeot Boxer SK676BI (Spoluúčasť PU č. 2441024184) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PGT, s.r.o. 36483516 66,39 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240235 Internet Basic GIGA +NAT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240215 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 INSEMPRE s.r.o., 47563028 923,88 € 29.04.2024 17.05.2024 Faktúra
42240223 Nájomné za TP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 803,12 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
41240206 revízie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stanislav Štec - Komin servis 34651659 135,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »