44210663 |
emulzia,drva 2/5-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 790,48 € |
14.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210599 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 182,12 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210598 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 275,53 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210597 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 531,99 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210422 |
STK a EK SL557AL, SL331AC,SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
08.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210429 |
kredit PHM 01.07.--15.07.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
514,88 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210728 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
647,84 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210420 |
synchron.tach. SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
103,50 € |
08.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210470 |
Stavebné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
58 958,23 € |
09.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210619 |
rekonštrukcia cesty III/3451 Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
49 761,25 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210464 |
Rek.c. III-3892 Kalná Roztoka - Klenová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
114 183,00 € |
08.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210489 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
804,59 € |
22.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210415 |
výstavba skládky posypového materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
70 147,99 € |
30.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210632 |
rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
41 439,32 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210631 |
rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
92 793,95 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210507 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210506 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210505 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210504 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
60,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210503 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
68,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48210214 |
Stavebné práce 5/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
29 022,59 € |
25.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210380 |
záložný zdroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
150,00 € |
08.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210600 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 156,38 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210459 |
benzín 1.7-15.7..2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
121,10 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210404 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 267,20 € |
20.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210680 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 633,19 € |
22.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210412 |
TK VT 941 CI, VT 212 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
27.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210411 |
EK VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
27.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210725 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 519,44 € |
21.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210426 |
Herbicit Kaput 5l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Atrium SL spol. s r.o. |
47015578 |
|
75,20 € |
14.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |