42230920 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 462,42 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42230919 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-12 125,01 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47230873 |
vyúčtovanie zemný plyn Vranov - Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10 763,01 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41230856 |
Bardejov vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-20 116,91 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41230855 |
Giraltovce vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 921,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240006 |
Nájomné za prenájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
757,09 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240005 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45240003 |
Internet SL 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230813 |
Elektrická energia ML december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,68 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240007 |
Chemický posypový materiál - NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 490,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240008 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
246,27 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230925 |
Kontr.skúška BZ - Most cez Dlhý potok za o.Gruzovce M6046 (3826-003) 2.str. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230924 |
Kontr.skúška BZ - Most cez Dlhý potok za o.Gruzovce M6046 (3826-003) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230923 |
Kontr.skúška BZ - most za o.Zbojné č.3846-009, M4943 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
369,60 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230874 |
laboratorné skúšky III/3635 Malá Domaša - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
489,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231439 |
Kontrolné skúšky betónovej zmesi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45240008 |
Telefóny, internet 4.12.-3.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
168,66 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44240003 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 918,89 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44231416 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 049,72 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240004 |
studená asfaltová zmes-canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 358,00 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45240006 |
Snímač výfukových plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
782,00 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45240004 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 490,00 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240007 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 505,04 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240006 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 664,61 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240005 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
39 289,70 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240002 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 789,73 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46240008 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240021 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
369,67 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46240007 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
99,07 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240009 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
23,64 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |