46230776 |
Internet Šemetkovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240002 |
Obaľovaná drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 930,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231397 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 536,83 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231396 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
854,27 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231422 |
havarijné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
438,39 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231421 |
PZP vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,30 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231395 |
PZP AA 469GN 13.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,95 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231394 |
havarijné poistenie AA 469GN od 13.12.2023-9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
405,24 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240015 |
Servisná prehliadka a diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
1 753,28 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240007 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48230487 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 471,65 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240006 |
Verejná správa SR - ročný prístup r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231424 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231423 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,64 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240014 |
ručné elektromechanické náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
559,80 € |
11.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240012 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
78,56 € |
11.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240013 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
257,32 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48240008 |
Tlač noriem r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
33,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240009 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41240002 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 578,60 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240003 |
Chemický posypový materiál - NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 870,43 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41240001 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 467,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230787 |
Elektrina OM Bodružal 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,50 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230786 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230785 |
Elektrina OM Radoma 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,08 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230784 |
Elektrina OM Kružľová 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230783 |
Elektrina OM Staškovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,53 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230782 |
Elektrina OM Bukovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230781 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
86,41 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230780 |
Elektrina Šemetkovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
357,55 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |